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云南省妇女儿童工作委员会办公室2022年预算公开
【信息来源:云南省妇女儿童工作委员会办公室】   【发布时间:2022-1-24 0:00:00】   【点 击 量:2632】

 
 
 云南省妇女儿童工作委员会办公室2022年预算公开目录

 

第一部分 云南省妇女儿童工作委员会办公室2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省妇女儿童工作委员会办公室2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

云南省妇女儿童工作委员会办公室2022年预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省妇女儿童工作委员会办公室,是省政府负责协调和推动有关部门执行关于保护妇女儿童权益、促进妇女儿童发展的各项法律法规和政策措施的协调议事机构,其前身是“云南省少年儿童工作协调委员会”。1994年,省政府下发了《云南省人民政府关于云南省少年儿童工作协调委员会更名并充实调整的通知》(云政发1994148号),于1994年7月成立了云南省妇女儿童工作委员会,由一名副省长担任主任,省级成员单位领导担任委员。省妇儿工委办公室设在省妇联,是省妇儿工委的常设办事机构,2002年全省机构改革中明确省妇儿工委办公室承担省政府妇女儿童工作委员会日常工作(厅字200212号)。

主要履行以下职责:

1.承担云南省妇女儿童工作委员会日常工作;

2.编制云南妇女和儿童发展规划,并组织实施和监测评估;

3.协调和推动省妇女儿童工作委员会成员单位做好维护妇女儿童权益,实施妇女、儿童规划的工作;

4.开展调查研究,为省妇儿工委决策妇女儿童发展中的重大问题提供依据;

5.承办全省妇女儿童工作会、省妇女儿童工作委员会全委会、专题会和经验交流与表彰工作;

6.指导州市级妇女儿童工作委员会办公室的工作;

7.负责日常行政事务,编发各类文件,并完成省妇女儿童工作委员会交办的其他工作;

8.执行各类国际、国内合作项目,以及国务院妇儿工委办公室支持开展的项目。

(二)机构设置情况

云南省妇女儿童工作委员会办公室机构性质为参公管理事业单位,人员核定为5名参公管理事业编制。

我部门共设置0个内设机构.

   (三)重点工作概述

促进妇女全面发展,促进两性和谐发展,促进妇女与经济社会同步发展;保障妇女平等享有基本公共卫生服务,生命质量和健康水平明显提高;保障妇女平等享有受教育的权利和机会,受教育程度明显提高;保障妇女平等参与经济发展,经济地位明显提高;保障妇女平等参与国家和社会事务管理,参政水平明显提高;保障妇女平等享有社会保障,社会福利水平明显提高;保障妇女平等参与环境决策和管理,发展环境更为优化;保障妇女合法权益的法规体系更加健全,妇女权益得到实现。保障妇女发展八个领域和儿童发展7个领域的主要目标及策略措施得以实施和体现;保障儿童的生存权、发展权、受保护权和参与权。推动将儿童优先原则落实到我省经济社会发展的各项公共政策中;完善覆盖全省城乡儿童的基本医疗卫生制度,促进儿童身心健康,提高儿童健康水平;完善基本公共教育服务体系,促进教育服务均等化,提高儿童受教育水平;完善儿童福利体系,促进儿童福利向普惠型转变,提高儿童福利水平;完善优化儿童成长环境的评价体系,促进儿童友好型社会环境的形成,提高儿童工作社会化水平;完善保护儿童的法规体系,促进儿童保护机制的不断健全,保障儿童合法权利的全面实现。

   二、预算单位基本情况

   我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

   在职人员编制5人,其中:行政编制0,工勤人员编制0人,事业编制5人。在职实有5人,其中:财政全额保障5人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

    离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

    车辆编制0辆,实有车辆辆。

    三、预算单位收入情况

   (一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入215.83万元,其中:一般公共预算215.83万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元。

与上年对比增加0.60万元主要原因分析:1.机关参公管理事业单位工作人员正常升级升档、晋升职级,因此人员工资、以及财政负担的基本养老保险和职业年金、其他社会保障缴费和住房公积金等增加。2.保障机关正常运行的办公费、差旅费、印刷(邮电)费、会议(培训)费、水电费、维修(护)费等成本性费用增加。

   (二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入215.83万元,其中:本年收入215.83万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款215.83万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加0.60万元主要原因分析:1.政策性原因,机关参公管理事业单位工作人员正常升级升档、晋升职级,因此参公管理事业单位工作人员的工资、以及财政负担的基本养老保险和职业年金、其他社会保障缴费和住房公积金等增加0.58万元。2.保障机关正常运行的办公费、差旅费、印刷(邮电)费、会议(培训)费、水电费、维修(护)费等成本性费用增加0.02万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出215.83万元。财政拨款安排支出215.83万元,其中:基本支出135.83万元,与上年对比增加0.60万元主要原因是参公管理事业单位工作人员的工资、以及财政负担的基本养老保险和职业年金、其他社会保障缴费和住房公积金等增加0.58万元和保障机关正常运行的办公费、差旅费、印刷(邮电)费、会议(培训)费、水电费、维修(护)费等成本性费用增加0.02万元项目支出80.00万元,较上年无增减变化

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行108.70万元,主要用于参公管理事业单位人员工资及保障机关正常运转的会议费、办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、培训费、维修(护)费开支。

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出80.00万元,主要用于促进妇女全面发展,促进两性和谐发展,促进妇女与经济社会同步发展;保障妇女平等享有基本公共卫生服务,生命质量和健康水平明显提高;保障妇女平等享有受教育的权利和机会,受教育程度明显提高;保障妇女平等参与经济发展,经济地位明显提高;保障妇女平等参与国家和社会事务管理,参政水平明显提高;保障妇女平等享有社会保障,社会福利水平明显提高;保障妇女平等参与环境决策和管理,发展环境更为优化;保障妇女合法权益的法规体系更加健全,妇女权益得到实现。保障妇女发展八个领域和儿童发展7个领域的主要目标及策略措施得以实施和体现;保障儿童的生存权、发展权、受保护权和参与权。推动将儿童优先原则落实到我省经济社会发展的各项公共政策中;完善覆盖全省城乡儿童的基本医疗卫生制度,促进儿童身心健康,提高儿童健康水平;完善基本公共教育服务体系,促进教育服务均等化,提高儿童受教育水平;完善儿童福利体系,促进儿童福利向普惠型转变,提高儿童福利水平;完善优化儿童成长环境的评价体系,促进儿童友好型社会环境的形成,提高儿童工作社会化水平;完善保护儿童的法规体系,促进儿童保护机制的不断健全,保障儿童合法权利的全面实现。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.52万元,主要用于补充参公管理事业单位工作人员基本养老保险费中由省级财政承担部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.43万元,主要用于补充参公管理事业单位工作人员基本医疗保险费中由省级财政承担部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.98万元,主要用于补充参公管理事业单位工作人员公务员医疗补助中由省级财政承担部分。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.20万元,主要用于补充参公管理事业单位工作人员公务员医疗补助中由省级财政承担部分。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.00万元,主要用于补充参公管理事业单位工作人员缴存住房公积金中由省级财政承担部分。

五、省对下专项转移支付情况

   (一)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

   (二)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位对下转移支付经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算总额9.94万元,其中:政府采购货物预算3.94万元、政府采购服务预算6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省妇女儿童工作委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.50万元,较上年减少0.18万元,下降4.89%,具体变动情况如下:

   (一)因公出国(境)费

云南省妇女儿童工作委员会办公室2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

较上年无增减变化

   (二)公务接待费

云南省妇女儿童工作委员会办公室2022年公务接待费预算为3.50万元,较上年减少0.18万元,下降4.89%,国内公务接待批次为10次,共计接待70人次。

减少原因是树立过“紧日子”思想,严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格执行省委、省政府相关制度规定和《省妇联机关财务管理办法》,对经费使用的申报、审核、审批、报销、核算各环节进行了规范,本着勤俭支出的原则,严格控制各项经费开支,切实采取有效措施压减一般性支出,使经费的使用更加合理有效。

   (三)公务用车购置及运行维护费

云南省妇女儿童工作委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

较上年无增减变化

八、重点项目预算绩效目标情况

推动全省“两纲两规”实施,积极推进与各有关高校及省社科院等机构的合作,以促进儿童保护及性别平等的研究、宣传、人才培养等;根据实施两规工作进展,开展对全省16个州市相关工作人员的培训;指导全省实施两规示范县开展工作、发挥示范引领作用;在主流媒体对性别平等、儿童优先进行广泛宣传,对16州市重难点问题督导调研;开展“性别平等教育进中小学校”活动,在全省16个州市32所中小学开展试点工作,对实施两个规划情况进行终期预评估工作。

九、其他公开信息

   (一)专业名词解释

   “三公”经费是指部门开展正常工作所开支的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

   “两法”是指:《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国未成年人保护法》

   “两纲”是指:中国妇女发展纲要(2011-2020年)、中国儿童发展纲要(2011-2020年)

   “两规”是指:云南妇女发展规划(2011-2020年)、云南儿童发展规划(2011-2020年)

   (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省妇女儿童工作委员会办公室2022年机关运行经费安排135.83万元,与上年对比增加0.60万元主要原因分析:1.参公管理事业单位保障机关工作正常运行经费增加0.02万元,其中:接待费增加3.28万元、工会经费增加0.01万元、福利费增加0.01万元、差旅费减少2.82万元、邮电费减少0.41万元、维修(护)费减少0.05万元2.由于政策性调标,人员工资福利支出增加0.58万元。

   (三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,云南省妇女儿童工作委员会办公室资产总额17.78万元,其中,流动资产6.87万元,固定资产10.91万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少4.00万元,其中:流动资产减少4.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

(四)其它需要说明的情况

因本部门2021年度无新增资产情况,故附表十六新增资产配置表为空表。

 
  附件:云南省妇女儿童工作委员会办公室2021年部门预算表

 

主办单位:云南省妇女联合会
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